Hauptamt
Haushaltsdiagramm
-5.311.693,94 €
Organisation und EDV
Organisation und EDV
-5.311.693,94 €
46,46%
-4.578.040,75 €
Personalwesen
Personalwesen
-4.578.040,75 €
40,04%
-604.713,84 €
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen
-604.713,84 €
5,29%
-400.385,96 €
Steuerungsunterstützung
Steuerungsunterstützung
-400.385,96 €
3,50%
-293.604,42 €
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen
-293.604,42 €
2,57%
-244.190,89 €
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
-244.190,89 €
2,14%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 20.000 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 39 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 254.922 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 275.461 € |
12: Personalaufwendungen | -6.236.442,62 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.250.567,64 € |
15: Abschreibungen | -226.981,58 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -40.339 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -678.298,96 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -11.432.629,80 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -11.157.168,80 € |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -11.157.168,80 € |